Faktúra č. 11327001017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11327001017
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 09.12.2013
  • Celková hodnota: 278,09 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť