Faktúra č. 11327000504

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11327000504
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 24.06.2013
  • Celková hodnota: 884,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť