Faktúra č. 11227000119

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11227000119
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 29.02.2012
  • Celková hodnota: 2 238,35 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť