Faktúra č. 11127000399

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11127000399
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 15.06.2011
  • Celková hodnota: 715,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť