Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12602000375 osobitne nehradený materiál NEXTMED, s.r.o. 46256784 488,88 € 23.01.2026 Faktúra
12602000347 osobitne hradený materiál ViaPharma SK s. r. o. 31708030 196,71 € 23.01.2026 Faktúra
12602000328 osobitne hradený materiál PULImedical, spol. s r.o. 31344399 940,80 € 23.01.2026 Faktúra
12691000078 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 38 921,40 € 23.01.2026 Faktúra
12602000379 osobitne nehradený materiál PHARMA GROUP, a.s. 31320911 4 518,17 € 23.01.2026 Faktúra
12602000373 osobitne nehradený materiál MSM Slovakia s.r.o. 31440479 861,74 € 23.01.2026 Faktúra
12605000059 servis, udrz.,opravy AutoTop service s.r.o. 35816350 695,57 € 23.01.2026 Faktúra
12602000376 osobitne nehradený materiál PHAREX, s.r.o. 44073437 458,85 € 23.01.2026 Faktúra
12602000383 osobitne nehradený materiál PULImedical, spol. s r.o. 31344399 504,55 € 23.01.2026 Faktúra
12602000339 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 6 420,60 € 23.01.2026 Faktúra
32601000292 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 48,62 € 23.01.2026 Faktúra
32601000294 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 894,38 € 23.01.2026 Faktúra
12602000325 osobitne hradený materiál PHARMA GROUP, a.s. 31320911 8 173,20 € 23.01.2026 Faktúra
12602000343 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 1 958,16 € 23.01.2026 Faktúra
32601000275 lieky ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka 54170672 170,34 € 23.01.2026 Faktúra
32691000038 lieky INTEC PHARMA s.r.o. 00683264 51 390,36 € 23.01.2026 Faktúra
12602000345 osobitne hradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 2 701,00 € 23.01.2026 Faktúra
12602000327 osobitne hradený materiál PULImedical, spol. s r.o. 31344399 633,82 € 23.01.2026 Faktúra
32601000280 lieky MED - ART, spol. s r.o. 34113924 465,31 € 23.01.2026 Faktúra
32605000039 technicke plyny Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 2 606,37 € 23.01.2026 Faktúra