Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12601000040 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 3 316,09 € 19.01.2026 Faktúra
12602000056 osobitne nehradený materiál PHARMA GROUP, a.s. 31320911 1 591,01 € 19.01.2026 Faktúra
12604000018 potraviny Vandalex s.r.o. 47910046 1 195,71 € 19.01.2026 Faktúra
32601000224 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 862,30 € 19.01.2026 Faktúra
12601000044 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 639,45 € 19.01.2026 Faktúra
12602000060 osobitne nehradený materiál SEQ - MED, s.r.o. 46953191 875,76 € 19.01.2026 Faktúra
32601000222 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 377,48 € 19.01.2026 Faktúra
22602000509 rtg materiál A care, s.r.o. 35724609 2 346,00 € 19.01.2026 Faktúra
12601000048 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 96,59 € 19.01.2026 Faktúra
12602000064 osobitne nehradený materiál TIMED, s.r.o. 00602175 465,38 € 19.01.2026 Faktúra
32601000226 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 406,40 € 19.01.2026 Faktúra
22602000513 osobitne nehradený materiál ADRIAN MED, s.r.o. 36620475 61,50 € 19.01.2026 Faktúra
12601000052 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 48,62 € 19.01.2026 Faktúra
12602000078 osobitne nehradený materiál HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 1 943,29 € 19.01.2026 Faktúra
22602000515 rtg materiál ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 31350836 47,24 € 19.01.2026 Faktúra
32601000228 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 6 165,81 € 19.01.2026 Faktúra
12601000056 lieky UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 184,24 € 19.01.2026 Faktúra
12602000006 osobitne nehradený materiál Verejná lekáreň UNB 31813861 3 240,44 € 19.01.2026 Faktúra
32601000230 lieky INTEC PHARMA s.r.o. 00683264 341,12 € 19.01.2026 Faktúra
32601000208 lieky PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 12 957,53 € 19.01.2026 Faktúra