ASAP - Group SK s. r. o.


Informácie
  • Názov: ASAP - Group SK s. r. o.
  • IČO: 51882001
  • Adresa: Laurinská 138/11, Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22405000132 oprava prev.stroj,pr-nezdrav ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 504,00 € 11.03.2024 Faktúra
22405000187 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 402,00 € 22.03.2024 Faktúra
22405000186 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 558,00 € 22.03.2024 Faktúra
22405000220 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 1 020,00 € 19.04.2024 Faktúra
22405000273 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 4 549,17 € 05.05.2024 Faktúra
22405000275 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 4 857,38 € 10.05.2024 Faktúra
22405000274 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 2 406,00 € 10.05.2024 Faktúra
22405000294 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 6 912,00 € 23.05.2024 Faktúra
22405000326 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 2 687,88 € 27.05.2024 Faktúra
22405000327 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 2 735,40 € 27.05.2024 Faktúra
22405000427 oprava prev.stroj,pr-nezdrav ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 5 886,96 € 01.07.2024 Faktúra
22405000431 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 7 598,58 € 25.07.2024 Faktúra
22405000438 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 5 936,00 € 31.07.2024 Faktúra
22405000492 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 14 533,83 € 22.08.2024 Faktúra
22405000531 oprava prev.stroj,pr-nezdrav ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 1 935,00 € 29.08.2024 Faktúra
32305000011 opr.budov a objekt. ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 759,26 € 19.01.2023 Faktúra
72305000032 nahr.za posk.zdr.sta ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 26 228,84 € 01.04.2023 Faktúra
32305000153 vseobecne sluzby ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 1 890,00 € 06.04.2023 Faktúra
32305000225 oprava prev.stroj,pr-nezdrav ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 1 350,00 € 22.06.2023 Faktúra
32305000355 oprava prev.stroj,pr-nezdrav ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 14 080,00 € 03.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 »