UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42202001337 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 770,80 € | 08.08.2022 | Faktúra | ||||||||
12202006241 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 84,71 € | 08.08.2022 | Faktúra | ||||||||
22202003756 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 388,20 € | 08.08.2022 | Faktúra | ||||||||
22202003758 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 995,00 € | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||||
22202003759 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 143,40 € | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||||
12202006242 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 450,00 € | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||||
22202003757 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 51,00 € | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||||
32202004419 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 151,60 € | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||||
32202004420 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 308,47 € | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||||
42202001415 | rtg materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 250,00 € | 17.08.2022 | Faktúra | ||||||||
12202006522 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 036,00 € | 18.08.2022 | Faktúra | ||||||||
32202005270 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 430,60 € | 14.09.2022 | Faktúra | ||||||||
12202007102 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 210,00 € | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||||
22202004259 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 335,00 € | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||||
32202005271 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 160,00 € | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||||
12202007219 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 2 094,18 € | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||||
12202007101 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 71,70 € | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||||
12202007100 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 769,98 € | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||||
22202004403 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 29,00 € | 22.09.2022 | Faktúra | ||||||||
12202007447 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 649,00 € | 22.09.2022 | Faktúra |