UNOMED spol. s r. o.
Informácie
- Názov: UNOMED spol. s r. o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12102003235 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 726,30 € | 03.05.2021 | Faktúra | ||||||||
42102000664 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 330,30 € | 04.05.2021 | Faktúra | ||||||||
42102000665 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 420,19 € | 04.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003236 | nástroje | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 557,87 € | 04.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003237 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 725,00 € | 04.05.2021 | Faktúra | ||||||||
32102002353 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 663,78 € | 04.05.2021 | Faktúra | ||||||||
42102000666 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 168,00 € | 05.05.2021 | Faktúra | ||||||||
22102001987 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 34,75 € | 05.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003238 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 27,65 € | 05.05.2021 | Faktúra | ||||||||
32102002354 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 243,60 € | 05.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003716 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 468,00 € | 12.05.2021 | Faktúra | ||||||||
42102000726 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 69,61 € | 12.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003468 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 74,80 € | 17.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003572 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 649,00 € | 17.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003573 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 518,00 € | 17.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003574 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 788,00 € | 19.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003682 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 96,00 € | 20.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003683 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 725,00 € | 20.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003684 | osobitne nehradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 348,00 € | 20.05.2021 | Faktúra | ||||||||
12102003685 | osobitne hradený materiál | UNOMED s.r.o. | 00612791 | 1 036,00 € | 20.05.2021 | Faktúra |