Faktúra č. 42391000438

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42391000438
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 599,74 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť