Faktúra č. 42302000787

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42302000787
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 6 696,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť