Faktúra č. 42227000185

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42227000185
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 828,92 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť