Faktúra č. 42203000036

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42203000036
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 135,60 €
  • Identifikácia zmluvy: ND
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť