Faktúra č. 42203000034

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42203000034
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 13,50 €
  • Identifikácia zmluvy: ND
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť