Faktúra č. 42202000023

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42202000023
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 659,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť