Faktúra č. 42103000087

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42103000087
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 15.07.2021
  • Celková hodnota: 118,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť