Faktúra č. 42103000035

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42103000035
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 06.04.2021
  • Celková hodnota: 126,96 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť