Faktúra č. 42102001389

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102001389
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 221,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť