Faktúra č. 42102001117

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102001117
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 26.07.2021
  • Celková hodnota: 592,84 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť