Faktúra č. 32391000075

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32391000075
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 253,03 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť