Faktúra č. 32327000379

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32327000379
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 414,00 €
  • Identifikácia zmluvy: PT10/INV/Pe/5.23/Pi
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť