Faktúra č. 32327000071

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32327000071
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 408,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 352/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť