Faktúra č. 31905000479

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31905000479
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 26,66 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť