Faktúra č. 31905000038

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31905000038
  • Popis fakturovaného plnenia: upratov.cist.pranie
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 62 503,09 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť