Faktúra č. 31902006387

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31902006387
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 98,50 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť