Faktúra č. 31891000393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31891000393
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 170,57 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť