Faktúra č. 31405000039

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31405000039
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby
  • Dátum doručenia: 31.01.2014
  • Celková hodnota: 25 119,07 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť