Faktúra č. 22405000433

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22405000433
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 25.07.2024
  • Celková hodnota: 6 893,69 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť