Faktúra č. 22305000526

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22305000526
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 120,55 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť