Faktúra č. 22305000091

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22305000091
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 218,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť