Faktúra č. 22305000076

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22305000076
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 724,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 627/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť