Faktúra č. 22206000017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22206000017
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 100,92 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť