Faktúra č. 22205000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22205000318
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 97,76 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť