Faktúra č. 22205000011

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22205000011
  • Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
  • Dátum doručenia: 15.01.2022
  • Celková hodnota: 155,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť