Faktúra č. 22202004738

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22202004738
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2022
  • Celková hodnota: 293,88 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť