Faktúra č. 22202000311

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22202000311
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 713,64 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť