Faktúra č. 22191000444

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22191000444
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2021
  • Celková hodnota: 271,38 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť