Faktúra č. 22127000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22127000318
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 464,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť