Faktúra č. 22103000009

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22103000009
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 19.01.2021
  • Celková hodnota: 444,42 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť