Faktúra č. 22006000039

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22006000039
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 31.05.2020
  • Celková hodnota: 94,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť