Faktúra č. 21906000072

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21906000072
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 31.08.2019
  • Celková hodnota: 90,04 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť