Faktúra č. 21403000897

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21403000897
  • Popis fakturovaného plnenia: STAVEBNY VODOINŠTALAČNÝ A ELEKTROINSTAL. MATERIÁL
  • Dátum doručenia: 24.11.2014
  • Celková hodnota: 152,96 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť