Faktúra č. 21327000528

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21327000528
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 1 042,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť