Faktúra č. 21203000699

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21203000699
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 22.10.2012
  • Celková hodnota: 29,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť