Faktúra č. 21203000517

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21203000517
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 22.08.2012
  • Celková hodnota: 44,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť