Faktúra č. 12419000363

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12419000363
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 452,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 293/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť