Faktúra č. 12419000279

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12419000279
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 150,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 293/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť