Faktúra č. 12405000069

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12405000069
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 1 368,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 2/2009/SRO
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť