Faktúra č. 12327000534

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12327000534
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 234,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 352/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť