Faktúra č. 12327000241

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12327000241
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 1 440,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť